La Auditoría Interna como componente orgánico vital del sistema de control interno de la Contraloría General de la República, coadyuvante en el logro de sus objetivos, presenta información relevante sobre los informes de auditoría contentivos de las recomendaciones formuladas e implementación de éstas por los responsables; así como de sus advertencias y asesorías que, producto del ejercicio de sus competencias, dirigiera a las diferentes instancias de su administración activa, con el propósito de generar mejoras efectivas, conforme al bloque de legalidad, en la administración del riesgo, del control y del proceso de dirección de la entidad contralora.
Se presentan los informes de Auditoría por año y en orden cronológico
El contenido de este informe se organiza en el orden fundamental de los Servicios de Auditoría (financiera, operativa, sistemas, especiales, y denuncias), los Servicios Preventivos (asesoría, advertencia y autorización de libros) y el Seguimiento de Recomendaciones. En complemento, están los componentes de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad y de Gestión Gerencial de la unidad cuyo objetivo es el fortalecimiento de su efectividad.
Información gráfica sobre el estado de cumplimiento de recomendaciones